开展制度执行专项稽核 提高业务管理精细化水平
为提高住房公积金业务管理精细化水平,2023年9月,中心稽核科对我市2023年1月至8月住房公积金提取(集中审批)制度执行情况进行了专项审计稽核。
此次稽核严格对照《芜湖市住房公积金业务集中审批暂行办法》等文件规定,通过现场调阅资料、查看系统审核日志(含退单记录等)以及交流座谈等方式开展。累计调阅资料800余份、查看系统日志信息1000余条、交流座谈10余场次。
通过稽核发现,集中审批制度的实行,有效的推进了住房公积金制度的规范化和标准化建设,实现了安全性加码、人力资源使用效率提高、审核效率倍增。同时,针对制度执行个别不完善的方面,提出了相应的稽核建议或意见。